หน้าหลัก | English | ตรวจสอบบัญชี | บัญชี ภาษี | จดทะเบียนบริษัท - ธุรกิจ | กฏหมาย | ยื่นแบบและนำส่งภาษี | ผู้บริหาร | หนังสือรับรอง | ค่าบริการ | ติดต่อเรา | มุมธรรมะ |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | |
สวัสดีครับ ผมต้องการทราบว่า เวลารับรายได้เข้ามาและถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องบันทึกบัญชีอย่างนี้หรือเปล่าครับ เดบิต เงินสด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เครดิต รายได้ แล้วไม่ทราบว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อยู่ในหมวด 5 หรือ หมวด 1 ครับ ขอบคุณครับ | |
ผู้ตั้งกระทู้ คุณอุทัย :: วันที่ลงประกาศ 2008-11-15 08:18:43 IP : 203.209.90.198 |
[1] |
ความคิดเห็นที่ 1 (1864498) | |
ภาษีดังกล่าวเป็นภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตอนสิ้นปี ดังนั้นจึงเป็นทรัพย์สิน อยู่ในหมวด ๑ ครับ
เวลานำไปใช้
เดบิต ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
เครดิต ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขอบคุณครับ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น jarat วันที่ตอบ 2008-11-15 08:28:47 IP : 203.209.90.198 |
ความคิดเห็นที่ 2 (2431095) | |
ภาษีเงินได้.หัก.ณ.ที่จ่าย | |
ผู้แสดงความคิดเห็น ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย อยู่หมวดไหนค่ะ วันที่ตอบ 2013-11-18 17:33:42 IP : 124.120.161.138 |
ความคิดเห็นที่ 3 (4256901) | |
ขอสอบถามค่ะ ถ้ามีการบันทึกรับเงินในเดือนถัดไป แต่ใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นวันที่ของเดือนที่แล้ว เราจะบันทึกวันที่ตามใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายใช่ไหมค่ะ แต่งวดที่ยื่นจะระบุงวดใหนค่ะ
ขอบคุณค่ะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น Note วันที่ตอบ 2018-06-10 16:34:22 IP : 182.232.105.127 |
ความคิดเห็นที่ 4 (4274114) | |
ถ้าเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายล่ะคะอยู่ในบัญชีหมวดไหน | |
ผู้แสดงความคิดเห็น นานา วันที่ตอบ 2018-09-30 14:34:09 IP : 122.155.47.57 |
ความคิดเห็นที่ 5 (4292150) | |
อยากรู้ว่าถ้าเราจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร ต้องบันทึกบัญชียังไงค่ะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น 😊😊 วันที่ตอบ 2019-01-28 23:08:02 IP : 180.183.182.13 |
ความคิดเห็นที่ 6 (4316890) | |
นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเดือน...จำนวน... บันทึกยังไงค่ะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น จิตรลดา วันที่ตอบ 2019-07-04 20:14:30 IP : 223.24.169.166 |
ความคิดเห็นที่ 7 (4358108) | |
บันทึก DR เงินสด CR ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ม.2) เป็นหนี้สินเพราะเราจ่ายเดือนถัดไป CR รายได้ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น C วันที่ตอบ 2020-01-31 20:51:02 IP : 182.53.56.239 |
ความคิดเห็นที่ 8 (4415412) | |
กิจการได้รับรายได้ค่าออกแบบ จากอีกบริษัทหนึ่ง (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย) บันทึกบัญชียังไงคะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น พันธ์ุทิพย์ วันที่ตอบ 2020-12-25 12:40:03 IP : 223.24.150.115 |
ความคิดเห็นที่ 9 (4416330) | |
สอบถามค่ะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น หมูน้อย (moonoi_lin-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-01-12 15:36:29 IP : 124.122.190.48 |
ความคิดเห็นที่ 10 (4418794) | |
ขอสอบถามหน่อยครับ ถ้า ภาษี ถูก หัก ณ ที่จ่าย ใช้ไม่ได้ต้องย้ายไป เป็นค่าใช้จ่ายภาษีต้องห้าม หรอครับ
| |
ผู้แสดงความคิดเห็น M วันที่ตอบ 2021-03-06 21:56:18 IP : 115.87.105.253 |
ความคิดเห็นที่ 11 (4418795) | |
อันก่อนพิมแปลกไปนิด เอาใหม่
| |
ผู้แสดงความคิดเห็น M วันที่ตอบ 2021-03-06 22:04:26 IP : 115.87.105.253 |
ความคิดเห็นที่ 12 (4451923) | |
ขออนุญาตตอบความเห็นที่ 11 นะคะ เราจะปรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ไปเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม เมื่อเราบันทึกรอไว้แต่เราก็ยังไม่ได้รับเอกสารตัวจริง ตามก็แล้วรอจนแล้วจนเล่าผ่านไป 3 ปี ตามอายุที่สรรพากรกำหนด ก็จะถูกปรับเข้าค่าใช้จ่ายต้องห้ามค่ะ หากได้ใบมาระหว่างช่วงเวลานั้น เรายังสามารถนำไปยื่นได้นะคะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น K วันที่ตอบ 2022-01-17 20:02:24 IP : 58.11.37.51 |
ความคิดเห็นที่ 13 (4468634) | |
ขอตอบความเห็นที่ 11 ค่ะ อาจเป็นกรณีที่เดิมทีเป็นภาษีที่เราถูกผู้จ่ายเงินหักไว้ ซึ่งปกติทางบริษัทจะนำมาหักออกจากภาษีที่ต้องชำระตอนสิ้นปี แต่เนื่องจากในปีนั้น ๆ เราไม่มีภาษีที่ต้องชำระ แล้วเราไม่ประสงค์จะขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้นี้คืนจากสรรพากร จึงต้องล้างออกจากทรัพย์สิน หมวด(1) ไปเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม หมวด(5) ค่ะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น Peach วันที่ตอบ 2022-10-07 17:20:00 IP : 182.52.108.10 |
ความคิดเห็นที่ 14 (4525590) | |
สอบถามค่ะถ้าเราจ่ายค่าบริการ แล้วเราเป็นผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย เราจะบันทึกบัญชีอย่างไรคะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นที่14 วันที่ตอบ 2023-07-14 15:10:11 IP : 125.27.102.76 |
ความคิดเห็นที่ 15 (4525938) | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลไม่สามารถเครดิตภาษีได้เพราะจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี ในทางบัญชีจะบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม หรือบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น หนึ่ง วันที่ตอบ 2023-07-21 14:23:45 IP : 183.88.232.111 |
ความคิดเห็นที่ 16 (4526355) | |
เวลาออกงบการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า หรือภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ควรโชว์อยู่ในงบการเงินไว้ไหมครับ แล้วภาษีเงินได้ใส่ยอดเต็มจำนวนก่อนไหม พอยื่นภาษีค่อยล้างบัญชีออก หรือว่ายอดภาษีเงินได้ ให้หักกับภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าไปเลยครับ แล้วไม่ต้องโชว์ยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า ไม่ทราบว่าสิ่งที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรครับ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น นุ วันที่ตอบ 2023-08-01 08:38:40 IP : 1.47.204.224 |
ความคิดเห็นที่ 17 (4549920) | |
ขอสอบถามค่ะ ถ้าเราไมได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แต่มาหักภายหลัง เดบิต เครดิตยังไงคะ
| |
ผู้แสดงความคิดเห็น เฟิร์น วันที่ตอบ 2024-01-03 09:52:49 IP : 125.26.179.131 |
ความคิดเห็นที่ 18 (4557045) | |
มีข้อสงสัยค่ะ ทางบริษัท จ่ายค่าเช่ารถยนต์จำนวนเงิน 40,000 บาท แล้วต้องหกกภาษี 3% ต้องบันทึกษัญยังไงคะ แล้วอยู่หมวดอะไรบ้างคะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น ทุกคน (jidapa099p-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2024-02-12 16:42:41 IP : 27.55.66.240 |
ความคิดเห็นที่ 19 (4560256) | |
สวัสดีค่ะ | |
ผู้แสดงความคิดเห็น pui วันที่ตอบ 2024-02-29 17:53:27 IP : 27.145.15.241 |
[1] |
Copyright © 2010 All Rights Reserved. |
Visitors : 1474820 |